Karşılama penceresinde ‘fatura’(F4) modülü seçilir.Aşağıdaki pencerede görüldüğü gibi ‘Alış Faturası’ sekmesi tıklanır.
Fatura Giriş Formu penceresi’ açılacaktır.
Fatura giriş formu penceresinde ürün tedarikçisinin kodu seçilir.
Alınan ürünün kodu seçilir.
Miktar yazılır.
Birim fiyat yazılır.
Kdv yazılır.
Daha sonra alt menüden ‘Serino’ sekmesi seçilir.
Bu işlemleri yaptıktan sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır;
Seri no’ sekmesi seçildikten sonra her ürün için seri numaraları girilir(el ile veya el terminali ile) ve kabul tuşuna basılır.
Böylelikle yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere Etka Crm firmasından almış olduğumuz 5 adet telefon stokunu seri numaraları ile girmiş oluyoruz.